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萍乡经济技术开发区武装部2018年度部门决算

2019年9月28日

目    录

  第一部分  萍乡经济开发区武装部部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产?#21152;?#24773;况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产?#21152;?#24773;况说明

  九、预算绩效情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  萍乡经济开发区武装部部门概况

  一、部门主要职能

  1、贯彻执行国家、省市有关武装、政法综治、司法行政的方针、政策、法规、条例。

  2、负责平安开发区、法治开发区和国家军事及后备力量的建设。

  3、具体负责维护开发区党管武装军事、社会治安稳定、610、国安、司法社区矫正、普法、法治建设、铁路护路等工作。

  4、完成区党委、管委会交办的其它工作。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

  本部门2018年年末编制人数6人,其?#34892;?#25919;编制0人,事业编制6人;年末实有人数18人,其中在职人员18人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

  第二部分  2018年度部门决算表

  见附表。

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计570.15万元,其中上年结转和结余52.28万元,较上年增长62.61%;本年收入合计517.87万元,较上年增长33.5%,主要原因是:工作任务增加。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入517.63万元,占99.95%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0.24万元,占0.05%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计570.15万元,其中本年支出合计502.19万元,较上年增长36.54%,主要原因是:工作任务增加,开支增加。年末结转和结余67.96万元,较上年增长30%,主要原因是:本年度应产生的开支在下年度入账

  本年支出的具体构成为:基本支出393.14万元,占78.29%;项目支出109.05万元,占21.71%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为207.6万元,决算数为502.19万元,完成年初预算的241.9%。其中:

  (一)一般公共服务支出年初预算数为207.6万元,决算数为365.7万元,完成年初预算的176%,主要原因是:工作任务增加。

  (二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为36.91万元,完成年初预算的0%,主要原因是:年中公共安全任务增加。

  (三)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为20.67万元,完成年初预算的0%,主要原因是:财政统扣统缴社保未列预算。

  (四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元,决算数为9.44万元,完成年初预算的0%,主要原因是:财政统扣统缴医保未列预算。

  (五)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为40.47万元,完成年初预算的0%,主要原因是:年?#24615;?#21152;创建任务。

  (六)住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为29万元,完成年初预算的0%,主要原因是:财政统扣统缴住房公积金未列预算。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出393.14万元,其中:

  (一)工资福利支出196.29万元,较2017年增加85.63万元,增长77.38 %,主要原因是:工资调增,调整对个人和家庭补助支出在此列支。

  (二)商品和服务支出187.91万元,较2017年增加50.53万元,增长36.78%,主要原因是:工作任务增加情况下保障区武装部正常运转。完成日常工作任务以及本单位承担的武装、政法综治、610、司法行政工作。。

  (三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年减少40.45万元,下降100%,主要原因是:调整到工资福利支出。

  (四)?#26102;?#24615;支出8.94万元,较2017年增加8.94 万元,增长100 %,主要原因是:?#30053;?#21150;公设备。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.98万元,决算数为0.22万元,完成预算的22.45%,决算数较2017年减少0.26万元,下降54.17 %,其中:

  (一)因公出国(?#24120;?#25903;出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下?#25285;?%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。

  (二)公务接待费支出年初预算数为0.98万元,决算数为  0.22万元,完成预算的22.45%,决算数较2017年增加(减少)  0.26万元,下降54.17 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下?#25285;? %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下?#25285;? %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2018年度机关运行经费支出0万元(与部门决算?#34892;?#25919;单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)  0万元,增长(降低)0%,主要原因是:非行政?#23433;?#20844;单位。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额10.91万元,其中:政府采购货物支出10.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予?#34892;?#20225;业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  八、国有资产?#21152;?#24773;况说明。

  截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领?#21152;?#36710;0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目个,二级项目

  个,?#37319;?#21450;资金万元,?#23478;?#33324;公共预算项目支出总额的%。组织对2018年度个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,?#37319;?#21450;资金万元,占政府性基金预算项目支出总额的%。

  共组织对个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出万元,政府性基金预算支出万元。其中,对等项目?#30452;?#22996;托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

  组织对个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出万元,政府性基金预算支出万元。其中,对等部门(单位)整体支出?#30452;?#22996;托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

  我部门今年在省级部门决算中?#20174;?#39033;目绩效自评结果。

  项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为万元,执行数为万元,完成预算的%。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

  项目绩效自评综述:……。

  在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

  第四部分  名词解释

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门?#23548;?#24773;况?#23454;?#32454;化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)行政运行:?#20174;?#34892;政单位(包括参公单位)的基本支出。

  (四)“三公经费?#20445;悍从?#36130;政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;?#20174;车?#20301;公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;车?#20301;公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;车?#20301;按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

附表:

收入支出决算总表
公开01
金额单位:元
编制单位:萍乡经济开发区武装部 2018年度
收  入 支   出
项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏 次   1 栏 次   2
一、财政拨款收入 1 5,176,332.06 、一般公共服务支出 28 3,656,955.41
其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 369,00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 2,415.90 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 206,744.35
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 94,446.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   H^一、城乡社区支出 38 404,676.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 290,007.84
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二^一、其他支出 48 0.00
  22   二十二、债务还本支出 49 0.00
  23   二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 5,178,747.96 本年支出合计 51 5,021,859.60

用事业基金弥补收支差额

25 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 26 522,771.37 年末结转和结余 53 679,659.73
总计 27 5,701,519.33 总计 54 5,701,519.33
注:本表?#20174;?#37096;门本年度的总收支和年末结转结余 情况。

  

收入决算表
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入
支出功能分类 科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,178,747.96 5,176,332.06 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,811,427.87 3,811,427.87 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 94,446.00 94,6. 00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308 信访事务 94,446.00 94,446.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 3,716,981.87 3,716,981.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 3,716,981.87 3,716,981.87 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 369,030.00 369,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 369,030.00 369,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040699 其他司法支出 369,030.00 369,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 206,744.35 206,744.35 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 197,860.14 197,860.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 197,860.14 197,860.14 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对?其他社会保险基金的补助 8,884.21 8,884.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助 2,213.82 2,213.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703 财政对生育保险基金的补助 6,670.39 6,670.39 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 94,446.00 94,446.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 让划生育事务 94,446.00 94,446.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 94,446.00 94,446.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 404,676.00 404,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 404,676.00 404,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 404,676.00 404,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 290,007.84 290,007.84 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 290,007.84 290,007.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 290,007.84 290,007.84 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 2,415.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 2,415.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 2,415.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注:本表?#20174;?#37096;门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上級支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科 目编码 科目名称
类款项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,021,859.60 3,931,384.60 1,090,475.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,656,955.41 2,566,480.41 1,090,475.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 94,446.00 94,446.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308 信访事务 94,446.00 94,446.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 3,562,509.41 2,472,034.41 1,090,475.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 3,562,509.41 2, 472, 034. 41 1,090,475.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 369,030.00 369,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 369,030.00 369,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040699 其他司法支出 369,030.00 369,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 206,744.35 206,744.35 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位高退休 197,860.14 197,860.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 197,860.14 197,860.14 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 8,884.21 8,884.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助 2,213.82 2,213.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703 财政对生育保险基金的补助 6> 670. 39 6> 670. 39 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 94,446.00 94,446.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 94,446.00 94,446.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 94,446.00 94,446.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 404,676.00 404,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 404,676.00 404,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 404,676.00 404,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 290,007.84 290,007.84 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 290,007.84 290,007.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 290,007.84 290,007.84 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表?#20174;?#37096;门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
支   出
项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 —般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
、一般公共预算财政拨款 1 5,176,332.06 ―、一般公共服务支岀 30 3,656,955.41 3,656,955.41 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支岀 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 369,030.00 369,030.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支岀 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支岀 37 206,744.35 206,744.35 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支岀 38 94,446.00 94,446.00 0.00
  10   十、节能环保支岀 39 0.00 0.00 0.00
  11   H、城乡社区支岀 40 404,676.00 404,676.00 0.00
  12   十二、农林水支岀 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支岀 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支岀 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支岀 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支岀 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支岀 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 290,007.84 290,007.84 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   ~一、其他支岀 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 5,176,332.06 本年支出合计 53 5,021,859.60 5,021,859.60 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 519,631.59 年末财政拨款结转和结余 54 674,104.05 674,104.05 0.00
、一般公共预算财政拨款 26 519,631.59   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
总计 28 5,695,963.65 总计 57 5,695,963.65 5,695,963.65 0.00
注:本表?#20174;?#37096;门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05
金额单位:元
编制单位:萍乡经济开发区武装部        2018年度
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类 科目编码 科目名称
类款项 栏次 1 2 3
合计 5,021,859.60 3,931,384.60 1,090,475.00
201 一般公共服务支出 3,656,955.41 2,566,480.41 1,090,475.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 94,446.00 94,446.00 0.00
2010308 信访事务 94,446.00 94,446.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 3,562,509.41 2,472,034.41 1,090,475.00
2019999 其他一般公共服务支岀 3,562,509.41 2,472,034.41 1,090,475.00
204 公共安全支出 369,030.00 369,030.00 0.00
20406 司法 369,030.00 369,030.00 0.00
2040699 其他司法支出 369,030.00 369,030.00 0.00
208 社会保障和就业支出 206,744.35 206,744.35 0.00
20805 行政事业单位离退休 197,860.14 197,860.14 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 197,860.14 197,860.14 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 8,884.21 8,884.21 0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助 2,213.82 2,213.82 0.00
2082703 财政对生育保险基金的补助 6,670.39 6,670.39 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 94,446.00 94,446.00 0.00
21007 计划生育事务 94,446.00 94,446.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支岀 94,446.00 94,446.00 0.00
212 城乡社区支出 404,676.00 404,676.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 404,676.00 404,676.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支岀 404,676.00 404,676.00 0.00
221 住房保障支出 290,007.84 290,007.84 0.00
22102 住房改革支出 290,007.84 290,007.84 0.00
2210201 住房公积金 290,007.84 290,007.84 0.00
注:本表?#20174;?#37096;门本年度一般公共预算财政拨款支岀情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06
金额单位:元
编制单位:萍乡经济开发区武装部 2018年度
人员经费 公用经费
经济分类科 目编码 科目名称 金额 经济分类科目 编码 科目名称 金额 经济分类科目 编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,962,930.19 302 商品和服务支出 1,879,064.41 307 债务利息及费用支 出 0.00
30101 基本工资 539,030.00 30201 办公费 169,405.56 30701 国内债务付息 090
30102 津贴补贴 338,892.00 30202 印刷费 83,839.02 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 0.00 30203 咨询费 50,000.00 30703 国内债务发行费用 0.00
30106 伙食补助费 83,580.00 30204 ?#20013;?#36153; 1,184. 00 30704 国外债务发行费用 0.00
30107 绩效工资 504,676.00 30205 水费 5,545.00 310 竇本性支出 89,390.00
30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 197,860.14 30206 电费 18,500.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30207 ?#23454;?#36153; 19,000.00 31002 办公设备购置 89,390.00
30110 职工基本医疗保险 缴费 0.00 30208 取暖费 5,700.00 31003 专用设备购置 0.00
30111 公务员医疗补助缴 款 0.00 30209 物业管理费 65,000.00 31005 基础设施建设 0.00
30112 其他社会保障缴费 8,884.21 30211 差旅费 65,385.00 31006 大型修缮 0.00
30113 住房公积金 290,007.84 30212 因公出国(?#24120;?#36153; 用 0.00 31007 信息网络及软件购 置更新 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 78,500.00 31008 物资储备 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 118,400.00 31009 土地补偿 0.00
303 对个人和家庭的补 助 0.00 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 3,800.00 31011 地上附着物和青苗 补偿 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 2> 190. 00 31012 拆迁补偿 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 224,990.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30305 生活补贴 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 150,160.00 31022 无形资产购置 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 246,400.00 31099 其他?#26102;?#24615;支出 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 78,530.00 312 对企业补助 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 ?#26102;?#37329;注入 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护 费 0.00 31203 政府投资基金股权 投资 0.00
30399 其他对个人和家庭 的补助支出 0.00 30239 其他交通费用 111,400.00 31204 费用补贴 0.00
      30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00
      30299 其他商品和服务支 出 381,135.83 31299 其他对企业补助 0.00
            399 其他支出 0.00
            39906 赠与 0.00
            39907 国家赔偿费用支出 0.00
            39908 对民间非营利组织 和群众性自治组织补 m L 0.00
            39999 其他支出 0.00
人员经费合计 962,930.19 公用支出合计 1, 968, 454. 41
注:本表?#20174;?#37096;门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07
编制单位:萍乡经济开发区武装部 2018年度 金额单位:元
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次   1 2
、“三公”经费支出 1 9,800.00 2,190.00
1.因公出国(?#24120;?#36153; 2 0.00 0.00
2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00
(1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
(2)公务用车运行维护费 5 0.00 0.00
3.公务接待费 6 9,800.00 2,190.00
(1)国内接待费 7 9,800.00 2,190.00
其中?#21644;?#20107;接待费 8 0.00 0.00
(2)国(?#24120;?#22806;接待费 9 0.00 0.00
二、相关统计数 10
1.因公出国(?#24120;?#22242;组数(个) 11 0
2.因公出国(?#24120;?#20154;次数(人) 12 0
3.公务用车购置数(辆) 13 0
4.公务用车保有量(辆) 14 0
5.国内公务接待批次(个) 15 8
其中?#21644;?#20107;接待批次(个) 16 0
6.国内公务接待人次(人) 17 54
其中?#21644;?#20107;接待人次(人) 18 0
7.国(?#24120;?#22806;公务接待批次(个) 19 0
8.国(?#24120;?#22806;公务接待人次(人) 20 0
注:本表?#20174;?#37096;门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算
数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的?#23548;?#25903;出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:萍乡经济开发区武装部
2018年度
项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               

 

国有资产?#21152;?#24773;况表
公开09
单位:台、辆、套
编制单位:萍乡经济开发区武装部 2018年度
项目 栏次 决算数
一、车辆数合计(台、辆) 1  
1.副部(省)级及以上领?#21152;?#36710; 2  
2.主要领导干部用车 3  
3.机要通信用车 4  
4.应急保障用车 5  
5.执法执勤用车 6  
6.特种专业技术用车 7  
7.离退休干部用车 8  
8.其他用车 9  
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 10  
三、单价10 0万元(含)以上专用设备(台,套) 11  
注:本表?#20174;?#25130;止2 0181231日,部门?#21152;?#30340;国有资产情况。
编辑:管理员 来源:武装部
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